Здравствуйте, уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с вопросом по уплате НДС налоговым агентом. Мы покупаем лом, находимся на ОСНО, наш поставщик тоже находится на ОСНО. Поставщик выставляет нам счёт фактуру где цена товара без НДС, и указано что НДС исчисляется налоговым агентом, т.е. нашей организацией. Я при получении документов от поставщика исчисляю ндс и отражаю его в книге продаж, и тут же отражаю счёт - фактуру поставщика в книге покупок, в результате получается что суммы исчисленного и принятого к вычету НДС равны, и к уплате 0.00 руб. Но при заполнении декларации через помошник "отчётность по ндс" программа мне предлагает сделать платёжку на уплату в бюджет "ндс налогового агента" на эту же самую сумму. Вопрос почему мы должны уплачивать НДС? если мы его начислили и приняли к вычету в одном и том же квартале. Т. Е. по декларации и книгам продаж и покупок НДС к уплате равен 0.00 руб, но уплатить все равно должны?